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[索引号] 11610822016085563J/2019-05847 [ 主题分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 府谷县人民政府办公室 [ 发文日期 ] 2019-04-19
[ 效力状态 ] 失效 [ 文 号 ]
[ 名 称 ] 中共府谷县委政法委员会预算情况说明
中共府谷县委政法委员会预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置

政法委员会是中共府谷县委工作机关,为正科级。

政法委员会贯彻落实党中央、省市县委关于政法工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚决执行党的路线方针政策和决策部署,严格执行《中国共产党政法工作条例》,遵守省市政法工作规则,统一全县政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导,严格落实政治轮训和政治督察制度。

(二)深入贯彻中省市决策部署、工作要求和目标任务,对全县政法工作研究提出全局性部署,推进平安府谷、法治府谷建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。协调县级政法单位之间以及县级政法单位和有关部门、地方之间重大事项。

(三)组织开展全县政法领域重大实践和理论问题调查研究,研究拟订政法工作的方针政策和重大措施,及时向县委和市委政法委提出建议;贯彻中省市县关于政法改革的决策部署,组织调研政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题并提出建议。

(四)了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,推进基层社会治理现代化,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。

(五)加强对政法工作的督查,统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

(六)监督和支持政法单位依法行使职权,指导和协调政法单位密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。

(七)指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设,协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作,派员列席县级政法单位党组(党委)民主生活会。代管县法学会。

(八)落实中省市国家安全领导机构、全面依法治国(省、市、县)领导机构的决策部署,指导县级政法单位加强国家政治安全研究、法治建设问题研究,提出建议和工作意见,指导和协调县级政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作,落实县国家安全委员会交办的各项任务。

(九)了解掌握和分析全县政法舆情动态,指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

(十)完成县委和上级机关交办的其他任务。

二、2019年年度部门工作任务

2019年是新中国成立70周年,也是扫黑除恶专项斗争承上启下的关键之年,全县政法工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻习近平总书记在中央政法工作会议的重要讲话精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚持党对政法工作的绝对领导,坚持以人民为中心,坚持以建设更高水平的平安府谷、法治府谷为工作主线,履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的四大职责要任务,努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境,不断增强人民的获得感、幸福感、安全感,推动全县政法工作迈向新台阶、开创新局面。

围绕上述目标,重点做好五个方面工作:

(一)着力抓好《中国共产党政法工作条例》的贯彻落实,提高党领导政法工作的法治化、科学化水平。

(二)着力防范化解重大风险,切实维护社会大局和谐稳定。

(三)着力推进“两个战略目标”,建设更高水平的平安府谷和法治府谷。

(四)着力推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展,彻底铲除黑恶势力滋生土壤。

(五)着力推进革命化、正规化、专业化、职业化建设,铸造新时代政法队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算均为全额预算单位,单位经费按全县部门预算标准统一预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制9人,其中行政编制6人;实有人员12人,其中行政6人、事业6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门没有车辆,桌椅、沙发、柜子、饮水机、计算机、照相机、打印机等所有资产共计价值42.62万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款356.94万元,其中本次年初预算人员经费120.97万元,住房公积金财政配套10.85万元,养老统筹职业年金财政配套1.65万元,公用经费13.97万元,交通费2万元,其他专项工作经费220万元。

七、扶贫项目绩效目标说明

本单位没有扶贫项目。

八、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

(1)2019年度本部门预算收入共计356.94万元,其中一般公共预算拨款收入356.94万元,2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年减少59.24万元,原因是经费压缩。

(2)2019年度本部门预算支出共计356.94万元,其中一般公共预算拨款支出356.94万,2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年减少59.24万元,原因是经费压缩。

(二)财政拨款收支情况。

2019年度本部门财政拨款收入共计356.94万元,其中一般公共预算拨款收入356.94万元,2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年减少59.24万元,原因是经费压缩。

(2)2019年度本部门财政拨款支出共计356.94万元,其中一般公共预算拨款支出356.94万元,2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年减少59.24万元,原因是经费压缩。

(三)一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2019年度本部门预算收入共计356.94万元,较上年部门预算收入减少59.24万元,原因是经费压缩。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

行政运行(2013199)356.94万元,较上年部门预算收入减少14%,原因是经费压缩。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

4、按照政府预算支出经济分类

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

我单位不存在结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计6万元,较上年增加0.63万元(12 %),原因是新增扫黑除恶重点工作。其中公务接待1万元,较上年增加0.37万元(59 %),原因是新增扫黑除恶重点工作;公务用车维护5万元,较上年增加0.26万元(5%),原因是新增扫黑除恶重点工作。

2、2019年度会议费共计0万元。

3、2019年度培训费共计0万元。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年度,本部门机关运行经费共计356.94万元,主要用于日常办公和各项活动的支出,较上年减少59.24万元,原因是经费压缩。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共0万元。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件:2019年政法委预算公开报表

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