[索引号] | 116108220160852997/2019-00439 | [ 主题分类 ] | 其他 |
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[ 发布机构 ] | 府谷县发展改革和科技局 | [ 发文日期 ] | 2019-04-19 |
[ 效力状态 ] | 失效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 府谷县科学技术局2019年部门预算说明 |
一、部门主要职责及机构设置
(一)贯彻执行中、省、市关于科技工作方面的法律、法规和有关政策,拟订全县科技发展政策、中长期规划和年度计划,并组织实施和监督检查。
(二)围绕陕北能源化工基地建设,与高校、科研院所开展广泛地交流与合作,通过引进、吸收、转化,建立以企业为主体的产、学、研科技创新新体系。
(三)负责知识产权方面的专利申请、科技成果组织申报及专利、科技成果转化、推广、应用。
(四)负责中、省、市科技创新项目的组织、审核、申报、实施、监督工作。
(五)负责县级科技创新项目的组织、审核、立项、实施、监督,验收、评估工作。
(六)负责科技信息的收集、整理、筛选、发布、传递、统计上报工作。
(七)负责科技法律、法规、政策宣传,实用技术培训。
(八)负责协调政府、企业之间的对外科技合作和交流工作。
(九)负责特派员的选派、指导、监督、管理工作,促进以改善民生为重点的新农村建设。
(十)围绕现代特色农业建设,引进新品种、新技术、新工艺,优化农业生产、加工、管理模式。
(十一)承办县委、县政府和县科技工作领导小组交办的其它工作。
二、2019年年度部门工作任务
(一)加强政策保障机制建设。根据中、省、市精神,召开全县科技创新大会,制定出台《关于加快推进科技创新工作的意见》和《关于科技特派员选派管理意见》,优化创新环境,引导企业加大研发投入,激发创新活力;落实好国办、省政府文件中对科技特派员开展农业技术服务的优惠政策,推动现代农业发展。
(二)加快科技成果转化运用。建立市场为导向、企业为主体、政产学研用相结合的科技成果转化和技术转移长效机制;争取长安大学科技园的“电厂粉煤灰综合利用”科技成果在府谷落地。
(三)理清县域技术需求。委托高校、科研院所理清主导产业发展技术难题,编制行业领域技术需求清单,建立技术需求项目库,定期向省、市发送技术需求包;将技术需求库作为科技项目申报、经费支持的重要依据。
(四)建设创新服务平台。建设市科技资源统筹中心府谷分中心,实现资源共享;探索府谷高新区交由西安自创区托管新机制;支持企业自建或与高校院所共建研发机构,实现政产学研深度融合,支持驻府中、省企业在府谷设立研发分支机构。
(五)推进传统产业转型升级。围绕金属镁产业技术创新和工业弃渣综合利用等关键技术需求,争取省科技厅重大科技专项支持;将“榆林市金属镁产业工程技术研究中心”升级为省级。
(六)加强科技扶贫工作。从高校、科研院所、企业事业单位、大学生中遴选一批懂技术、会经营的科技特派员,领办、创办经济实体或服务农业企业,用科技扶贫带动贫困户增收。
(七)做好省、市、县各类考核考评工作,完成县委、县政府交办的其它工作任务。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,均为全额预算事业单位,各单位经费按全县部门预算标准统一预算。基层预算单位具体有。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制 24 人,其中行政编制 7人、事业编制 17人;实有人员24人,其中行政 7人、事业17人;公益性岗位6人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本部门所属事业单位共有车辆 0辆,价值0万元,纳入固定资产账面的设备55台,价值 19.8万元,其中通用设备55 台,价值19.8元,专用设备0台,价值0万元。单价 0万元以上的设备0 项,其中计算机网络设备2项,价值11.4020万元,其它网络设备2项,价值0.74万元。办公场所占用314.16平方米,没有租用费。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款972.34万元,本次年初预算只下达人员经费267.56万元和公用经费22.28万元,本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理,部分项目绩效目标评审情况正在进行中。
七、扶贫项目绩效目标说明
为贯彻落实中、省、市关于科技扶贫的安排部署,从高校、科研院所、企业事业单位选聘科技特派员10名,根据专业特点派驻到全县12个贫困村,实现特派员对所有贫困村科技服务“全覆盖”;特派员通过协办经济实体、技术服务、科技培训、产业对接、制定产业发展规划,帮助贫困户收集致富产业信息等,扎实推进全县科技精准扶贫工作。
截止2018年底,特派员总计实施科技创新、创业项目2项,协助建成经济实体3个,引进新品种12种,推广新技术5项,开展培训30次,共计培训农民2000多人次,发放技术资料6000余份,服务农户500多户,发挥了特派员在扶贫工作中的示范带动作用。
八、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
收支预算总体情况。2019年科技局部门预算收入0万元,较上年部门预算收入下降 0%。
(二)财政拨款收支情况。
2019年度本部门财政拨款收入共计972.34万元,其中一般公共预算拨款收入972.34万元,政府性基金拨款收入0万元,2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年减少225.43万元,原因是2019年项目经费与部门预算一起下达,其中包括国有资产运营公司注册资本金0万元。
(2)2019年度本部门财政拨款支出共计972.34万元,其中一般公共预算拨款支出972.34万元,政府性基金拨款支出0万元,2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年减少225.43万元,原因是2019年项目经费与部门预算一起下达,其中包括国有资产运营公司注册资本金0万元。
(三)一般公共预算收支明细情况。
1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。
1、2019年科技局一般公公共预算支出972.34万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入下降18%,由于项目减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
(1)行政运行289.84万元,较上年下降27%,由于人员变动及调资补发。
(2)其他科学技术事务682.50万元,较上年减少29%,由于项目减少。
3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。
4、按照政府预算支出经济分类
5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况
2018年无结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、2019本部门年度三公经费预算0.5 万元(局机关),较上年减少1 万元,公务接待0.5万元,较上年减少1 万元,本部门没有购置车辆我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定,进一步规范公务接待的范筹,力争保持三公经费稳中有降。
部门会议费经费预算 0万元(局机关),较2018年“三公”预算经费相同,我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定,进一步规范会议费的范筹,力争保持会议费费稳中有降。3、部门培训经费预算 0 万元(局机关),较2017年培训预算经费(增减)0 %,力争缩减各项培训经费。
2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。
(七)机关运行经费安排情况。
2019年度,本部门机关运行经费共计 0万元,0较上年增加 0万元。
2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。
(八)政府采购情况。
2019年本部门没有政府采购预算。
2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。
九、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。
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