[索引号] | 11610822770020235Q/2019-00088 | [ 主题分类 ] | 其他 |
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[ 发布机构 ] | 府谷县信访局 | [ 发文日期 ] | 2019-04-19 |
[ 效力状态 ] | 失效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 府谷县信访局部门预算情况说明 |
一、部门主要职责及机构设置
(一)机构设置:
府谷县信访局是府谷县人民政府工作部门,为正科级。行政编制5名,设局长1名,副局长1名;并设正科信访督查员1名,副科信访督查员1名。内设政秘岗、接待岗、信息岗、投诉受理岗、矛盾纠纷排查化解岗和督查督办岗等六个岗位。
(二)主要职责:
1.负责受理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、来访和网上投诉。承办国家信访局、省信访局、市信访局及中省市有关部门转送、交办府谷的群众来信、来电、来访和网上投诉。
2.负责公民、法人和其他组织反映的信访事项的视频接访职责。
3.负责向县委、县政府反映来信、来电、来访、网上信访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。
4.承担督促检查中、省、市、县领导同志有关批示件落实情况的职责,拟订信访督查制度并组织实施,向各镇、便民服务中心和各部门转送、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。
5.承办中省市信联办、国家信访局、省信访局、市信访局及中省市有关部门转送、交办府谷的群众信访事项,接待并协调处理来县、去市、赴省、进京集体访、个访和进京非正常访,综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。
6.综合协调和指导全县信访工作,研究拟订全县有关信访工作的意见、办法和制度,推动中、省、市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。对违反信访工作纪律的行为提出落实,总结推广各地、各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。
7.制定矛盾纠纷排查化解制度并组织实施,建立和完善
信访信息汇集分析机制,指导全县信访信息系统建设和应用。
8.承担县信访工作联席会议的日常工作,督促落实会议
决定事项。
9.负责全县信访工作的宣传和信息发布,协调信访工作
外事活动和对外交流。
10.承办县委、县政府交办的其他事项。
二、2019年年度部门工作任务
1.深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想,提升为民服务水平。
2.扎实开展矛盾纠纷排查化解工作,强化源头预防治理。
3.深入开展信访基础业务提升年活动,深化信访制度改革。
4.深入推进信访法治化建设,进一步强化依法治访。
5.继续开展信访矛盾化解攻坚,切实维护群众合法权益。
6.加强信访干部队伍建设,提升信访工作整体水平。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有2个,其中府谷县信访接待服务中心为信访局下属事业单位,今年纳入预算,为全额预算事业单位,单位经费按全县部门预算标准统一预算。
四、部门人员情况说明
至2018年底,信访局行政编制5人,现有人员18人;下属县信访接待服务中心事业编制5人,现有人员3人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本部门没有所属车辆 。纳入固定资产账面的设备297台,价值 251万元,其中通用设备 292台,价值179元,专用设务5台,价值 62万元。单价50万元以上的设备1项,其中计算机网络设备1项,价值 55万元,其它网络设备 2项,价值 5万元。办公场所占用 228平方米属于政府办公楼,2019年财政未预算 3万元以上资产购置经费。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款 366万元,本次年初预算下达人员经费 248万元和公用经费18万元,本部门项目资金100万元,其中信访救助和信访业务经费各50万元。
七、扶贫项目绩效目标说明
按照信访工作实际情况,重点对扶贫领域的信访事项及无明确责任单位,但确实需要救助的信访人予以信访救助,在项目信访救助经费中支出。
八、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
(1)2019年度本部门预算收入共计366万元,其中一般公共预算拨款收入366万元,政府性基金拨款收入 0万元。2019年本部门预算收入较上年增加 31万元,原因是2019年人员经费增加。
(2)2019年度本部门预算支出共计 366万元,其中一般公共预算拨款支出366万元,政府性基金拨款支出 0万元。2019年本部门预算支出较上年增加 31万元,原因是2019年人员经费增加。
(二)财政拨款收支情况。
2019年度本部门财政拨款收入共计366万元,其中一般公共预算拨款收入 366万元,政府性基金拨款收入 0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加 31万元,原因是2019年人员经费增加。
(2)2019年度本部门财政拨款支出共计 366万元,其中一般公共预算拨款支出366万元,政府性基金拨款支出 0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加 31万元,原因是2019年人员经费增加。
(三)一般公共预算收支明细情况。
1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。
1、2019年信访局一般公公共预算支出 366万元,基本支出266万元,预算项目支出100万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
(1)行政运行(2010308) 266万元,较上年增加11%,因为人员经费增加。
(2)其他信访事务(2010308)100万元,较上年降低20 %,去年预算信访接待服务中心业务经费和基层信访窗口建设经费各10万,今年没有此项预算。
3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。
2018年工资福利支出 195万元,2019年工资福利支出248较上年降低21%,由于人员变动及调资等原因;2018年商品和服务支出21万元,2019年商品和服务支出18万,较上年降低16%,由于部分人员变更为下属事业单位,公用经费减少;由于去年预算10万元信访接待服务中心业务经费和10万元基层信访接待窗口建设费10万元,今年无此项支出,因此项目经费减少20万元。2019年预算总额比2018年增加31万元。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、“三公”经费预算2万元(局机关),其中公务接待0万元,因公出国、公务用车本年与上年都没有,较2018年“三公”预算经费无增减 ,我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定,进一步规范公务接待的范畴,力争保持三公经费稳中有降。
2、部门会议费经费预算0万元(局机关),较2018年“三公”预算经费相同,我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定,进一步规范会议费的范畴,力争保持会议费费稳中有降。
3、部门培训经费预算 0万元(局机关),较2018年培训预算经费(增减)0 %。
(七)机关运行经费安排情况
本年度机关运行经费18万元,较上年降低17%,今年严格执行中央八项规定以及有关财经制度,缩小开支。
(七)机关运行经费安排情况。
2019年度,本部门机关运行经费共计 18万元,主要用于单位办公费用等开支,较上年减少2万元,原因是部分人员变更为下属事业单位人员。其中行政单位 1个,运行经费 16万元,占机关运行经费 89%;事业单位 1个,运行经费 2 万元,占机关运行经费 11 %。
2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。
(八)政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共 0 万元。
2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。
九、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。
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