[索引号] | 11610822016085563J/2019-05865 | [ 主题分类 ] | 其他 |
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[ 发布机构 ] | 府谷县人民政府办公室 | [ 发文日期 ] | 2019-04-18 |
[ 效力状态 ] | 失效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 府谷县供销社2019年部门预算情况说明 |
一、部门主要职责及机构设置
1、宣传贯彻落实中、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针政策,研究制订全县供销合作社的发展战略和发展规划,指导全县基层供销社的改革和发展,促进合作经济的发展。
2、围绕全县“三农”工作大局,坚持为农服务宗旨,以市场为导向,对全县农业生产资料、农副产品、农村日用消费品购销网络建设进行规划、指导和管理,帮助农民解决买难卖难问题。
3、承担市县政府和有关部门委托的任务,按照市县政府的授权,承担国家化肥、农药、农用物资以及其它重要物资的储备、管理、供应任务。
4、参与再生资源回收工作,负责系统内再生资源回收网络体系建设和回收网点的管理和运作;承担系统内烟花爆竹安全经营管理工作。
5、负责对所属企业领导班子的任免和管理、企业的劳资管理、企业资产经营设施的管理、调配和处置,以及重大经济活动的考察审批和经营管理的监督检查,促进企业深化改革,建立现代企业制度。
6、指导推进全县农村合作经济组织发展,指导系统内通过引领创办、资金注入、项目扶持等方式发展的各类专业合作社和综合服务社,通过人才培训、市场开拓、产供销服务等形式做好农民专业合作社和综合服务社的组织、指导、培育和服务工作。
7、指导和参与农村现代流通体系建设,培育农副产品批发(交易)市场等新型流通企业,构建农产品购销、农资供应、智慧超市、物流仓储、农村快递、电子商务等现代流通服务网络。
8、依法管理运营本级社和社属企业资产,使其保值增值。对社属企业进行指导、协调、监督、管理、服务。对全资、控股和参股的企业行使出资人的职权,依法享有收益、重大决策和选择经营管理者等各项权利。
9、向县政府和有关部门反映农民社员和供销合作杜的意见与要求,协调与政府有关部门及其他社会组织的关系,维护社属供销社的合法权益。
10、参与全国总社及省、市社组织的经济交流等活动。
11、承办县委政府和上级社交办的其他事项。
二、2019年年度部门工作任务
1、抓好市县二级政府补贴化肥的销售和储备工作,完成市供销社任务指标。
2、做好烟花爆竹经营管理和销售,完成市社下达任务指标且不发生经营管理安全事故。
3、积极参加中华合作总社、省市供销社举办的各类农特产品推介展示活动,提高我县农特产品品牌的知名度和影响力。
4、继续做好府谷县农特产品的上行工作,在做好淘宝中国特色�府谷馆” 电子商务销售工作的基础上,继续拓展京东和供销E家“中国特色�府谷馆”。
5、继续做好维稳工作,为建设幸福府谷做出新的更大的贡献。
6、完成市供销社和县委、县政府下达我社的各项经济指标和交办的其它各项工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0个,均为全额预算事业单位,各单位经费按全县部门预算标准统一预算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制 12人,其中行政编制0 人、事业编制12 人;实有人员 21人,其中行政7人、事业3 人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本部门所属事业单位共有车辆0辆,价值0万元,纳入固定资产账面的设备0台,价值万元,其中通用设备7台,价值 2.4元,专用设务0台,价值0万元。单价0万元以上的设备0项,其中计算机网络设备0项,价值0万元,其它网络设备0项,价值0万元。办公场所占用327 平方米,价值万元,2019年财政未预算0万元以上资产购置经费。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款 256.9万元,本次年初预算只下达人员经费139.93万元和公用经费11.97万元,本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理,部分项目绩效目标评审情况正在进行中。
七、扶贫项目绩效目标说明
八、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
(1)2019年度本部门预算收入共计256.9 万元,其中一般公共预算拨款收入 256.9 万元,政府性基金拨款收入 0万元,2018年结转收入 0 万元。2019年本部门预算收入较上年增加 17.93万元,原因是人员增加。
(2)2019年度本部门预算支出共计256.9 万元,其中一般公共预算拨款支出 256.9 万元,政府性基金拨款支出 0 万元,2018年结转支出 0 万元。2019年本部门预算支出较上年增加 17.93万元,原因是人员增加。
(二)财政拨款收支情况。
2019年度本部门财政拨款收入共计 256.9万元,其中一般公共预算拨款收入 256.9 万元,政府性基金拨款收入 0 万元,2018年结转收入 0 万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加 17.93万元,原因是人员增加。
(2)2019年度本部门财政拨款支出共计 256.9 万元,其中一般公共预算拨款支出 256.9万元,政府性基金拨款支出 万元,2018年结转支出 0 万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加 17.93万元,原因是人员增加。
(三)一般公共预算收支明细情况。
1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。
2019年供销社一般公公共预算支出 256.9万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入增长6%,由于人员增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
商业服务业等事务256.9万元,较上年增加6%,由于人员增加。
支出按部门预算经济科目分类的明细情况。2019年工资福利支出 91.91万元,较上年增加33%,由于人员增加;商品和服务支出11.97 万元,较上年增长19%,由于人员增加;对个人和家庭的补助支出 19.06万元,较上年减少 88%,由于离退休人员转移。
4、按照政府预算支出经济分类
5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、2019本部门年度三公经费支出共计 0万元,较上年增加 0万元( %),原因是没有三公经费。其中因公出国 0 万元,较上年增加(或减少) 0万元( %),原因是2018年和2019年,本部门没有三公经费;公务接待 0万元,较上年增加0 万元( %),原因是没有三公经费;公务用车购置 0 万元,较上年增加 万元( %),原因是没有三公经费;公务用车维护 0万元,较上年增加 万元( %),原因是没有三公经费。
2、2019年度会议费共计 0万元,较上年增加 0万元 。
3、2019年度培训费共计 0万元,较上年增加 0万元。
2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。
(七)机关运行经费安排情况。
2019年度,本部门机关运行经费共计11.97 万元,主要用于运行支出,较上年增加 2.37万元,原因是人员增加。其中行政单位 0 个,运行经费 0 万元,占机关运行经费 0%;事业单位 0个,运行经费 0万元,占机关运行经费 0 %;参公单位 1个,运行经费 11.97万元,占机关运行经费 100 %。
2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。
(八)政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共 0万元,其中货物类 万元、服务类 0万元、工程类0 万元。
2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。
九、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。
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