[索引号] | 11610822016085205H/2019-00122 | [ 主题分类 ] | 其他 |
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[ 发布机构 ] | 府谷县公安局 | [ 发文日期 ] | 2019-04-18 |
[ 效力状态 ] | 失效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 府谷县公安局部门预算情况说明 |
一、部门主要职责
(一)贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,指导、监督、部署、检查全县公安工作。
(二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。
(三)组织、指导案件的侦查工作,协调处理重大案件(事件)、治安事故和骚乱。
(四)依法查处危害社会治安秩序的行为,依法管理户口、居民身份证,枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。
(五)依法管理国籍工作,组织指导出、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作,协调涉外案件的查处。
(六)指导、监督、管理全县消防工作。
(七)指导、监督、管理全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作;协助、参与重大交通事故的查处。
(八)监督、管理国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
(九)指导、监督、管理全县公安信息网络的安全监督工作。
(十)指导、监督看守所、拘留所的管理工作。
(十一)组织开展禁毒、缉毒工作;承担县禁毒委员会办公室的日常工作。
(十二)组织协助实施对党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。
(十三)组织实施公安科学技术工作;规划公安信息技术、刑事技术等建设。
(十四)管理全县公安系统装备、被装配备计划及申报分配工作。
(十五)负责公安系统队伍建设,公安人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作;负责公安民警的警衔评定申报工作
(十六)制定全县公安队伍监督管理工作规章制度,按规定权限实施对干部的监督、督促,检查公安民警执法活动,查处公安队伍重大违纪案件。
(十七)承办县委、县政府、上级公安机关交办的其他事项
二、2019年年度部门工作任务
一、全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想
二、全力维护全县政治安全稳定
三、纵深推进扫黑除恶专项斗争
四、全面加强打击能力建设
五、加强基层基础工作
六、全面加强智慧公安建设
七、持续深化公安改革工作
八、全面加强公安队伍建设
三、部门预算单位构成
府谷县公安局本级、府谷县交警大队、府谷县巡特警大队。2019年下属事业单位和2018年相比无变化
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制 815人,其中行政编制 201人、事业编制542 人;实有人员 749人,其中行政 201人、事业 542人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本部门所属事业单位共有车辆64辆,价值806万元,纳入固定资产账面的设备4333台,价值4489万元,其中通用设备3371 台,价值2912 元,专用设务962台,价值1576 万元。办公场所占用28224 平方米,价值13387万元。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款12422万元,本次年初预算只下达人员经费8232万元和公用经费2070万元,本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理,部分项目绩效目标评审情况正在进行中。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
(1)2019年度本部门预算收入共计12422 万元,其中一般公共预算拨款收入12422 万元,政府性基金拨款收入0 万元,2018年结转收入0 万元。2019年本部门预算收入较上年增加 2920万元,原因是2019年项目经费与部门预算一起下达,其中包括国有资产运营公司注册资本金 0 万元。
(2)2019年度本部门预算支出共计 12422 万元,其中一般公共预算拨款支出 12422万元,政府性基金拨款支出0 万元,2018年结转支出 0 万元。2019年本部门预算支出较上年增加 2920万元,原因是2019年项目经费与部门预算一起下达,其中包括国有资产运营公司注册资本金0 万元。
(二)财政拨款收支情况。
2019年度本部门财政拨款收入共计 12422 万元,其中一般公共预算拨款收入 12422 万元,政府性基金拨款收入 0 万元,2018年结转收入 0 万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加 2920 万元,原因是2019年项目经费与部门预算一起下达,其中包括国有资产运营公司注册资本金 0 万元。
(2)2019年度本部门财政拨款支出共计 12422 万元,其中一般公共预算拨款支出 12422万元,政府性基金拨款支出 0 万元,2018年结转支出0 万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加 2920 万元,原因是2019年项目经费与部门预算一起下达,其中包括国有资产运营公司注册资本金0 万元。
(三)一般公共预算收支明细情况。
1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。
一般公共预算当年收入支出基本持平。
支出按功能科目分类的明细情况。支出按功能科目分为人员经费8232万元,公用经费支出2070万元,专项业务经费支出2120万元。
3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。
具体情况见表6
(六)三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、2019本部门年度三公经费支出共计395 万元,较上年减少29 万元(6 %),原因是节约开支 。其中因公出国0 万元。公务接待 5 万元,较上年增加 3万元(150 %),原因是2018年产生的招待费尚未支付;公务用车购置90 万元,较上年增加 -8万元(- 8%),原因是2019年新增车辆;公务用车维护200 万元,较上年增加 -62万元(-31 %),原因是车况较好维修减少。
2、2019年度会议费共计 0 万元。
3、2019年度培训费共计 100万元,主要用于民警外出培训等,较上年增加 38 万元,原因是加强业务培训。
(七)机关运行经费安排情况。
2019年度,本部门机关运行经费共计2070 万元,主要用于日常运转和办案业务等,较上年减少149 万元,原因是人员减少。其中行政单位 1 个,运行经费 1770万元,占机关运行经费 85 %;事业单位 1个,运行经费 300万元,占机关运行经费 15 %;
九、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。
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