[索引号] | 116108220160852997/2019-00441 | [ 主题分类 ] | 其他 |
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[ 发布机构 ] | 府谷县发展改革和科技局 | [ 发文日期 ] | 2019-04-17 |
[ 效力状态 ] | 失效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 府谷县粮食局部门预算情况说明 |
一、部门主要职责
1、研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议;负责拟订全县粮食流通体制改革、国有粮食企业改革总体方案和现代粮食流通产业发展战略,并组织实施;指导全县粮食流通体制改革工作。
2、承担粮食监测预警和应急责任;制订全县粮食应急预案,并负责提出启动建议。
3、负责全县粮食流通的行业管理和全县粮食流通宏观调控的具体工作,制订行业发展规划、政策,制订粮食收购市场准 入标准并组织实施;指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广;执行国家粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范;负责粮食行业的对外交流与合作。
4、负责全县粮食系统依法行政工作;起草全县粮食流通和县级储备粮管理的有关政策并监督执行;制订粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施。
5、负责县级储备粮的行政管理,研究提出县级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、进出口总量计划,提出县级储备粮轮换计划的审批意见并督促实施;监督检查全县储备粮的库存数量、质量和储存安全;负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理;指导全县粮油质量监测体系建设工作。
6、依法做好粮食收购资格认定工作,并对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动及执行国家粮食流通统计的情况进行监督检查;指导全县粮食系统专项资金的管理工作。
7、组织安排和协调保障驻府部队、灾区和缺粮贫困地区粮食供应。
8、指导全县粮食批发市场的建设工作。
9、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、2019年年度部门工作任务
1、加强对1200万斤县级储备粮和40.5万斤成品粮油储备的日常监管,确保数量真实、质量达标、储存安全。
2、启动五部门联动机制,利用中秋、国庆、元旦、春节对全县粮油市场进行拉网式检查,确保全县人民吃上安全放心粮油。
3、巩固“放心粮油全覆盖工程” 的成果,对全县挂牌认定“放心粮油”店全面进行监督检查,确保全县人民吃上“放心粮油”。
4、利用10.16“世界粮食日”、全国爱粮节粮宣传周和12.4“全国法制宣传日”集中开展粮食政策法规宣传,提高全民“爱粮节粮”意识。
5、及时对全县17户农户,10户城镇居民户进行摸底抽查,全面掌握居民的生产、消费和存粮情况。
6、做好储备库及“放心粮油”店粮食质量检测工作,配合省市质检站做好玉米扦样工作。
三、部门预算单位构成
粮食部门为府谷县发展改革局下设的挂牌单位。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有两个,均为全额预算事业单位,各单位经费按全县部门预算标准统一预算。基层预算单位具体有粮食质量监督检验站、粮食批发市场管理办公室两事业单位。粮食局门行政编制人员5名、内设事业单位粮管所在职人员8名,实际在职人员13名;下属事业单位在职人员57人;离退休人员共18名,其中:离休人员3名,退休人员15名;遗属补助人员9名。从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。下属事业单位粮食质量监督检验站2019年较2018年减少一名,为退休人员1名,粮食批发市场管理办公室2019年较2018年度减少三名,为退休人员3名。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制41人,其中行政编制5人、事业编制34人;实有人员66人,其中行政5人、事业60人。(必须有图标说明)
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,纳入固定资产账面的设备116台,价值84.40万元,其中通用设备116台,价值61.10元,专用设备1台,价值4.17万元。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款868.5038万元,本次年初预算只下达人员经费664.53万元和公用经费47.53万元,本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理,部分项目绩效目标评审情况正在进行中。
七、扶贫项目绩效目标说明
无
八、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
(1)2019年度本部门预算收入共计868.5038万元,其中一般公共预算拨款收入868.5038万元,政府性基金拨款收入0万元,2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年减少33.8862 万元,原因是2019年项目经费财政未足额拨付。
(2)2019年度本部门预算支出共计868.5038万元,其中一般公共预算拨款支出868.5038万元,政府性基金拨款支出 0 万元,2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年减少33.8862 万元,原因是2019年项目经费财政未足额拨付。
(二)财政拨款收支情况。
2019年度本部门财政拨款收入共计868.5038万元,其中一般公共预算拨款收入868.5038万元,政府性基金拨款收入0万元,2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年减少33.8862 万元,原因是2019年项目经费财政未足额拨付。
(2)2019年度本部门财政拨款支出共计868.5038万元,其中一般公共预算拨款支出868.5038元,政府性基金拨款支出0万元,2018年结转支出0 万元。2019年本部门财政拨款支出较上年减少33.8862 万元,原因是2019年项目经费财政未足额拨付。
(三)一般公共预算收支明细情况。
1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。
一般公共预算拨款868.50万元
2、支出按功能科目分类的明细情况。
粮油储备物资支出868.50万元
3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。
工资福利支出664.53万元;商品和服务支出47.53万元;对个人和家庭补助支出50.60万元;对企业补助105.85万元
4、按照政府预算支出经济分类
机关工资福利支出664.53万元;商品和服务支出47.53万元;对个人和家庭补助支出50.60万元;对企业补助105.85万元
5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况
无
(四)政府性基金预算支出情况。
无
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
无
(六)三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、2019本部门年度三公经费支出共计0.6万元,较上年减少3.2万元(84.21%),原因是公务用车改革及节省开支。其中因公出国0万元;公务接待0.6万元,较上年减少1.2万元(66.66 %),原因是节省开支;公务用车购置0万元公务用车维护0万元,较上年减少2万元(100%),原因是事业单位公务用车改革。
2、2019年度会议费共计0万元。
3、2019年度培训费共计0万元。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。
(七)机关运行经费安排情况。
2019年度,本部门机关运行经费共计47.5250万元,主要用于办公及单位正常运行开支,较上年减少9.555万元,原因是公用经费缩减及事业单位公务用车改革。其中行政单位1个,运行经费12.945万元,占机关运行经费27.24%;事业单位2个,运行经费34.58万元,占机关运行经费72.76%;参公单位 个,运行经费 万元,占机关运行经费 %。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。
(八)政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共0万元,其中货物类 0万元、服务类0万元、工程类0万元。
2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。
九、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。
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