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[索引号] 11610822016085563J/2019-05867 [ 主题分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 府谷县人民政府办公室 [ 发文日期 ] 2019-04-15
[ 效力状态 ] 失效 [ 文 号 ]
[ 名 称 ] 府谷县招商服务局部门预算情况说明
府谷县招商服务局部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行中、省、市关于经济技术协作、对外开放、招商引资和改善投资环境的法律、法规、规章、政策,根据全县国民经济和社会发展规划,拟定并组织实施全县对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划和年度计划,提供合作交流信息公共服务。

2、研究确定全县招商引资产业布局和发展方向,决策重大项目选址方向和扶持政策。

3、牵头组织以县政府名义组团参加跨地区各类经贸洽谈活动;牵头承办国内经济技术合作活动,开展外引内联招商引资洽谈活动。

4、负责全县招商引资项目的策划包装工作,建立全县招商引资项目库,对外推介招商引资项目,提供投资咨询服务。

5、对招商引资的项目实行提前介入,把好项目的审查、论证、确认关,负责全县招商引资项目的对接、初审和评估论证,并上报县招商引资工作领导小组。

6、组织有关部门落实全县内外资招商引资计划,协调解决在项目进程中遇到的疑难问题,做好全县内外资招商引资重点项目的跟踪服务。

7、拟定全县招商引资年度计划和考核办法,组织实施全县招商引资目标责任考核并提出奖惩意见。

8、负责全县对外开放、招商引资级经济技术合作优惠政策制定、咨询及联络接待工作等综合服务,协调解决有关重大问题。

9、负责全县招商引资统计工作,负责监测分析全县重点项目的进展情况,负责建立管理全县招商引资信息网。

10、负责县外企业和商(协)会在本县设立分支机构的日常管理和业务指导工作;联系、协调、指导在外府谷企业和商会。

11、负责组织国内外经济技术协作交流活动,协调解决经济技术交流活动中的重大问题;负责县外来经济技术协作、项目洽谈等代表团的联系、协调工作。

12、监测考核全县投资环境,建立综合考核评价体系,提出改善投资环境的意见。

13、负责投资环境110工作,受理县外在府投资经营企业投诉并负责投诉的协调处理工作,会同有关部门查处违反政策法规的行为,保障县外经济社会组织和自然人在我县投资的合法权益。

14、联系、指导和协调各工业园区和民营企业集团你的招商引资工作。

15、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

下一步,我们将主动作为,扎实工作,重点在以下方面寻求突破:

一是推动招商模式创新。进一步更新观念,全力推动招商引资工作由重引进向重落地转变、由拼政策向比服务转变、由广泛招商向精准招商转变。突出优而大、优而强、优而特,全员行动抓招商,增强招商引资工作的实效性。

二是提高招商引资政策惠及面。对照先进地区好的经验和做法,加快完善招商引资优惠政策。同时,根据府谷民营经济体量大的实际情况,探索将优惠政策逐步扩大到对县内企业的扶持上,不断提高政策的惠及面、覆盖面。

三是积极主动走出去。在前期调研的基础上,围绕金属镁深加工、装备制造、高新技术产业、高端能化等前沿领域,积极组织面向全国的外出招商活动,与领军企业进行对接,进行靶向推介和精准招商,吸引更多投资者来府谷投资兴业,不断提高产业发展的互补性、多元性和可持续性。

四是加大营商环境建设。按照省市部署要求,全力优化和提升营商环境,树立“店小二”招商服务理念,狠抓项目推介、小分队招商、投资宣传、招商项目后续服务等重点工作,为项目引进、产业发展提供有力保障。

五是突出园区主阵地作用。进一步完善园区的体制规划和基础设施,合理布局引进项目,使园区真正成为全县招商引资、对外合作的主阵地。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括部门本级机关预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制12人,其中行政编制 0人、事业编制12人;实有人员27人,其中行政 0人、事业 27人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属事业单位共有车辆0辆,价值0万元,纳入固定资产账面的设备149台,价值42万元,其中通用设备52台,价值32万元,专用设务0台,价值 0万元。单价万元以上的设备3项,其中计算机网络设备 0项,价值 0万元,其它网络设备0 项,价值0万元。办公场所占用110平方米,2019年财政未预算 3万元以上资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款682.4万元,本次年初预算只下达人员经费282.4万元和公用经费20万元以及商品和服务支出经费380万元,本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理,部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、扶贫项目绩效目标说明

八、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

(1)2019年度本部门预算收入共计682.4万元,其中一般公共预算拨款收入682.4万元,政府性基金拨款收入0万元,2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加317.1万元,原因是2019年项目经费与部门预算一起下达,其中包括国有资产运营公司注册资本金0万元。

(2)2019年度本部门预算支出共计682.4万元,其中一般公共预算拨款支出682.4万元,政府性基金拨款支出0万元,2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加317.1万元,原因是2019年项目经费与部门预算一起下达,其中包括国有资产运营公司注册资本金0万元。

(二)财政拨款收支情况。

2019年度本部门财政拨款收入共计682.4万元,其中一般公共预算拨款收入682.4万元,政府性基金拨款收入0万元,2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加317.1万元,原因是2019年项目经费与部门预算一起下达,其中包括国有资产运营公司注册资本金0万元。

(2)2019年度本部门财政拨款支出共计682.4万元,其中一般公共预算拨款支出682.4万元,政府性基金拨款支出0万元,2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加317.1万元,原因是2019年项目经费与部门预算一起下达,其中包括国有资产运营公司注册资本金0万元。

(三)一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2019年一般公共预算收入682.4万元,较上年部门预算收入增加317.1万元,原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。2019年一般公共预算支出682.4万元,较上年部门预算支出增加317.1万元,原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年一般公共预算支出按照功能分类:招商事务(2011308)682.4万元,较上年增长317.1万元,原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

4、按照政府预算支出经济分类

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

(四)政府性基金预算支出情况。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计9万元,较上年减少 万元(25%),原因是减低接待标准。其中因公出国0万元,公务接待6万元,较上年减少2万元(25%),原因是降低接待标准;公务用车购置0万元;公务用车维护0万元。

2、2019年度会议费共计300万元,主要用于丝博会和中德工业经济合作论坛,较上年增加300万元,原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

3、2019年度培训费共计3万元,主要用于外出培训,较上年减少1万元,原因是外出培训减少,计划邀请专家来府培训指导。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年度,本部门机关运行经费共计 17.955万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费等,较上年减少0.945万元,原因是压缩公用经费开支。其中行政单位0个,运行经费0万元,占机关运行经费0%;事业单位1个,运行经费17.955万元,占机关运行经费100%;参公单位0个,运行经费0万元,占机关运行经费0%。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共69.6万元,其中货物类69.6万元、服务类0万元、工程类0万元。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件:2019年府谷县招商服务局综合预算公开报表

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