[索引号] | 11610822016085563J/2018-07204 | [ 主题分类 ] | 其他 |
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[ 发布机构 ] | 府谷县人民政府办公室 | [ 发文日期 ] | 2018-05-18 |
[ 效力状态 ] | 失效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 府谷县招商服务局2018年部门预算说明 |
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家和省、市有关招商引资和经济合作的法律、法规及方针政策,研究拟定全县招商引资及经济协作的政策、措施和建议并组织实施。
2、统筹协调全县招商引资和经济协作工作并督促检查,研究拟定招商引资和经济协作的中长期规划和年度目标并组织实施。
3、提出全县大型招商引资活动的方案,负责全县性招商引资活动的联络、协调、服务和审批工作;承办国内外经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作,组织我县有关部门和地区参加洽谈活动;承办县人民政府招商引资代表团出访组团、联络、洽谈等有关工作。
4、负责全县招商引资项目库的建立、维护和管理;负责招商及协作项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布;参与招商引资和经济协作重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。
5、负责建立全县招商引资及经济协作信息网络,加强与国内外的信息交流,掌握招商引资和经济协作动态,向县委、县人民政府提供招商引资和经济协作的决策依据。
6、配合、协助有关部门做好引进外资项目的审批、管理和服务工作,提高办事效率情况;负责“投资环境110办公室”的日常工作;协调解决来我县投资者反映的问题和意见;为外来投资者提供优质、规范、便捷的服务,依法保护外来投资者的合法权益。
7、负责全县招商引资及经济协作有关数据的统计、分析和编报工作;负责组织全县招商引资及经济协作干部队伍的教育培训;配合有关部门做好对外开放及招商引资的宣传工作。
8、承办县人民政府和市招商局交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
下一年,我局将以贯彻落实十九大精神为契机,坚持目标导向,拓宽思路,再加力度,再提速度,努力做好我县招商引资工作再上新台阶:
(一)争上线,在任务指标上求突破。按照追赶超越2018行动计划,在任务目标和计划目标之外,设定奋斗目标,自我加压,奋勇争先。
(二)盯产业,在招商领域上求突破。2018年,我县招商引资工作重点在高端煤化工、镁合金高端产品深加工、特色农业、文化旅游、基层设施、互联网+等方向上下功夫。
(三)拓渠道,在招商方式上求突破。一是追踪发达地区产业转移信息,加大和省市部门对接力度,积极联系各商会、协会,了解掌握外商企业的投资动向、捕捉投资转移等最新信息,结合本县实际选择招商对象,制造条件、精准发力、实现招商。二是积极开展小分队招商活动,将招商重点区域划分为长三角片区、珠三角片区、京津冀片区、西部片区(含西南、西北)四大区域,组建专业招商小分队,进行驻点招商。三是实行“联动招商”工作机制。进一步优化推进“联动招商”模式,对招商任务进行分解,侧重于实体项目的引进,采取乡镇、园区、县直部门招商有侧重的方式,乡镇、园区主抓项目跟踪落地,县直部门主抓收集招商信息,共同推进我县招商引资工作取得实效。四是根据十九大报告关于对外开放的最新要求和省商务厅关于引进外资项目相关文件的精神,积极与境外相关行业对接,争取引进外资项目落地。
(四)抓落地,在招商成效上求突破。坚持把项目落地建设作为招商引资的核心和关键环节。认真摸排已签约项目、在建项目和待开工项目遇到的困难和问题,严格落实项目建设“五个一”工作机制,采取“一企一策、一事一议”的办法,努力做好跟踪服务,确保各类项目顺利实施,尽快转化为现实生产力。
(五)强服务,在优化环境上求突破。一是要牢固树立“服务是第一投资环境”的理念,以服务企业、服务发展为己任,发扬“店小二”精神,做好服务员工作,提高服务层次;二是号召全县党员干部和人民群众真心实意为企业创造条件、提供便利,强化“人人都是招商软环境”的理念,真正对客商负责,使客商满意。三是根据新出台的《投资环境110投诉办法》(试行),开展重点项目“清障拔钉”行动,及时打击一些非法阻工、无理取闹、办事推诿的行为,严厉查处涉及企业的乱摊派、乱收费等案件。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括部门本级机关预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制 12人,其中行政编制0人、事业编制27人;实有人员27人,其中行政0人、事业27人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底,本部门所属事业单位共有车辆0辆,价值0万元,纳入固定资产账面的设备116台,价值38万元,其中通用设备46台,价值30万元,专用设务0台,价值 0万元。单价万元以上的设备3项,其中计算机网络设备 0项,价值 0万元,其它网络设备0项,价值0万元。办公场所占用87平方米,2018年财政未预算 3万元以上资产购置经费。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款365.3万元,本次年初预算只下达人员经费217.4万元和公用经费20.9万元以及商品和服务支出经费127万元,本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理,部分项目绩效目标评审情况正在进行中。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
收支预算总体情况。 2018年招商局部门预算收入365.3万元,较上年部门预算收入增加27%,由于业务增加。
(二)财政拨款收支情况
2018年招商局部门预算收入 365.3万元,全部为财政预算拨款,较上年部门预算收入增加27%,由于业务增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、2018年 招商局一般公公共预算支出365.3万元,其中基本支出238.3万元,项目支出127万元,较上年部门预算收入增加27%,由于业务需要。
2、支出功能科目分类的明细情况
(1)招商事务(2011308)365.3万元,较上年增长27%,由于业务需要。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年工资福利支出168.5万元,较上年减少13%,由于业务需要;商品和服务支出147.9万元,较上年增长 139%,由于业务需要;对个人和家庭的补助支出48.9万元,较上年增加55%,由于三费等调整增加。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)三公经费、会议费、培训费预算情况
1、“三公”经费预算20.9万元(局机关),其中公务接待8万元,因公出国、公务用车本年与上年都没有,较2017年“三公”预算经费增加76%,我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定,进一步规范公务接待的范筹,力争保持三公经费稳中有降。
2、部门会议费经费预算0万元(局机关),较2017年“三公”预算经费相同,我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定,进一步规范会议费的范筹,力争保持会议费费稳中有降。
3、部门培训经费预算4万元(局机关),较2017年培训预算经费增加100%,力争缩减各项培训经费。
(七)机关运行经费安排情况
本年度机关运行经费20.9万元,较上年增加76%,因未业务需要。
(八)政府采购情况
本部门2018年政府采购预算77万元。
八、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
(七)“三公”经费:纳入财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(八)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。
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