[索引号] | 11610822016085563J/2019-05903 | [ 主题分类 ] | 其他 |
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[ 发布机构 ] | 府谷县人民政府办公室 | [ 发文日期 ] | 2019-09-03 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 中共府谷县委政法委员会2018年部门决算说明 |
一、部门主要职责
中共府谷县委政法委员会是县委领导和管理我县政法工作的职能部门,下属府谷县社会治安综合治理委员会办公室、中共府谷县委维护社会稳定领导小组,内设综合办公室、执法监督室,同时肩负着国安办、法学会的工作职能。主要任务是加强政法队伍建设,积极开展社会治安综合治理,深化平安府谷建设,努力维护社会稳定。
1、根据党的路线、方针、政策和县委的部署,统一政法各部门的思想和行动。
2、对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。
3、组织、落实维护社会稳定工作,以及社会治安综合治理和平安建设各项措施,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件。
4、组织构建大调解工作体系,排查化解矛盾纠纷和不稳定因素,指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。
5、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
6、检查政法部门公正廉洁执法情况,结合实际,研究制定促进公正廉洁执法的具体办法;组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查处违纪违法行为。
7、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳及平安建设宣传和舆论引导工作。
8、及时向党委反映政法工作的重大情况,办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。
二、2018年度部门工作完成情况
今年以来,我县政法工作在市委政法委的精心指导和县委坚强领导下,认真贯彻落实中省市县政法工作会议精神,以维护社会和谐稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业为出发点,紧紧围绕“把握稳定主线,强化重点工作”的工作思路,在平安府谷、法治府谷和过硬队伍建设等各方面均取得显著成效。
1、着力强化“底线思维”,社会大局持续稳定
(1)涉稳风险防范化解扎实有力。
(2)公共安全风险防范明显增强。
(3)矛盾纠纷化解有力。
(4)应急演练有序有效。
2、着力开展专项治理,社会治理水平不断提高
(1)深入推进扫黑除恶专项斗争。
(2)严厉打击整治新闻敲诈勒索。
(3)深入开展社会治安专项整治行动。
(4)不断加强校园及周边环境整治。
(5)广泛开展“十个没有”平安创建活动。
(6)强化落实重点人员管控工作。
(7)全面深化社会治安防控体系建设。
(8)积极发展新的枫桥经验精神。
(9)统筹推进助力脱贫攻坚工作。
3、着力加强法治建设,司法改革稳步推进
(1)高标准完成3项市级考核指标。
(2)全面完成各项改革任务。
(3)坚决打赢“基本解决执行难”攻坚战。
(4)深入开展公益诉讼工作。。
(5)建成公安情指行合成作战中心。
4、着力强化自身建设,队伍整体形象不断提升
(1)强化理论学习和班子建设。
(2)强化干警教育培训。
(3)强化宣传和典型示范引领。
(4)强化执法司法规范化建设。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括只本级:
序号 |
单位名称 |
1 |
中共府谷县委政法委员会本级(机关) |
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编8人,其中行政编制8人、事业编制0人;实有人员12人,其中行政6人、事业6人。单位管理的离退休人员8人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。
2018年度本部门总收入为428.59万元,较上年度本部门总收入增加63.01%,主要原因为项目增加。
2018年度本部门总支出为428.59万元,较上年度本部门总收入增加63.01%,主要原因为项目增加。
2、本年度收入构成情况。
2018年度本部门总收入为428.59万元,全部为财政预算拨款。
3、本年度支出构成情况。
2018年度本部门总支出为428.59万元。其中基本支出为209.79万元(人员经费支出为182.89万元,日常公用经费支出为26.9万元),项目支出为218.8万元。
(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。
2018年度本部门财政拨款收入为428.59万元,较上年度本部门财政拨款收入增加63.01%,主要原因为项目增加。
2018年度本部门财政拨款支出为428.59万元,较上年度本部门财政拨款支出减少增加63.01%,主要原因为项目增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)
2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出为209.79万元万元。全部为一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行(2013101)支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)
2018年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出为 428.59万元。其中人员经费支出为182.89万元,日常公用经费支出为26.9万元,项目自出218.8万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
因公出国(境)支出情况。
2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,比上年增减情况,分析增减原因。
公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,比上年减少0%,主要原因为本部门严格按照县委县政府关于“三公”经费支出的有关规定,进一步规范了“三公”经费的支出。
公务接待费支出情况。
2018年公务接待30批次,239人次,支出1.73万元,比上年减少4.93%,主要原因为本部门严格按照县委县政府关于“三公”经费支出的有关规定,进一步节减开支。
2.培训费支出情况。
2018年本部门培训费支出15.56万元。
3.会议费支出情况。
2018年本部门会议费支出1.49万元。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
2018年度本部门未涉及一般公共预算绩效评价资金。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年度本部门机关运行经费支出为26.9万元,较上年度本部门机关运行经费支出增加11.84%,主要原因公用经费标准调整。
(二)政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共1.49万元,其中政府采购货物类支出1.49万元。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
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